4.9. Акт инвентаризации расчетов
Путь в простом интерфейсе
Бухгалтерия → Акты инвентаризации расчетов → Создать
Путь в полном интерфейсе
Продажи или Покупки → Акты инвентаризации расчетов → Создать
Используйте документ Акт инвентаризации расчетов для регистрации результатов инвентаризации расчетов с контрагентами.
Вносить информацию можно сразу по всем договорам, по отдельному договору или по группе договоров.
Документ можно оформить как в рублях, так и в иностранной валюте.
1. Откройте раздел Бухгалтерия.
2. Перейдите по гиперссылке Акты инвентаризации расчетов.
3. Нажмите кнопку Создать.
4. Заполните форму Акт инвентаризации расчетов с контрагентом.
Для того чтобы заполнить закладку Дебиторская задолженность, нажмите кнопку Заполнить. Программа анализирует остатки на счетах учета расчетов с контрагентами, которые вы указали на закладке Счета расчетов.
Если вы не указывали явно счета на закладе Счета расчетов, то по умолчанию там будут все счета учета расчетов.
Аналогично заполните закладку Кредиторская задолженность.
На закладке Дополнительно вы можете написать, почему проводите инвентаризацию, дать информацию о членах инвентаризационной комиссии.

Рис. 176
Документ можно напечатать в двух формах:
■ ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»;
■ ИНВ-22 «Приказ о проведении инвентаризации».